按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現(xiàn)將2022年部門預算公開如下:
一、部門職責
中共甘肅省委講師團是省委面向黨員干部群眾組織實施馬克思主義理論和形勢政策教育的重要部門,其主要職責是:
1.做好重大主題宣講活動。
2.做好基層理論宣講活動。
3.做好黨委(黨組)理論學習中心組學習服務工作。
4.做好黨員干部在職理論學習教育工作。
5.做好重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究工作。
6.建好辦好用好“學習強國”甘肅學習平臺。
二、機構設置
?。ㄒ唬C關內(nèi)設機構。
中共甘肅省委講師團是中共甘肅省委宣傳部所屬二級財政預算單位,性質(zhì)為參照公務員法管理事業(yè)單位,核定編制10名。2021年底實有在職人員7人,無內(nèi)設機構和所屬單位。
?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位。
參照公務員法管理單位1個,中共甘肅省委講師團。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位。
直屬事業(yè)單位0個。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
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2022年預算收入529.78萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2021年預算增加216.94萬元,增長69.35%,增長的主要原因是人員收入增加,人員經(jīng)費相應增加;工作任務增加,項目經(jīng)費支出相應增加;上年度項目結轉。包括:一般公共預算收入523.21萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入6.57萬元,其他收入0萬元。
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2022年支出預算529.78萬元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算增加216.94萬元,增長69.35%,增長的主要原因是人員收入增加,人員經(jīng)費相應增加;工作任務增加,項目經(jīng)費支出相應增加;上年度項目結轉支出。包括:一般公共服務支出497.8萬元,文化旅游體育與傳媒支出6.57萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出8.95萬元
4.衛(wèi)生健康支出7.02萬元。
5.住房保障支出9.44萬元。
6.轉移性支出0萬元。
四、一般公共預算情況
2022年省本級一般公共預算支出523.21萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
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2022年基本支出123.21萬元,比2021年預算增加10.37萬元,增長9.19%,增長的主要原因是人員收入增加,人員經(jīng)費相應增加。
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2022年一般公共預算撥款項目支出預算400萬元,比2021年預算增加200萬元,增長100%,增長的主要原因是工作任務增加,相應支出增加。
1.經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
2.保障運轉經(jīng)費1個,主要是:業(yè)務費(含學習強國甘肅學習平臺建設使用推廣培訓等)。
3.其他項目0個。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
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1.因公出國(境)費用 0萬元,與2021年預算持平。
2.公務接待費0.19萬元,與2021年預算持平。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與2021年預算持平。
4.培訓費16.33萬元,與2021年預算持平。
5.會議費14萬元,與2021年預算持平。
6.機關運行經(jīng)費65.98萬元,與2021年預算持平。
六、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況(詳見部門預算公開表10)
2022年預算無政府性基金預算支出。
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2022年預算無非稅收入預算。
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2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額281.86萬元,其中:政府采購貨物預算1.86萬元,政府采購工程預算 0萬元,政府采購服務預算280萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為75.98萬元。其中:辦公用房94平方米,為省委辦公廳統(tǒng)一調(diào)配使用。部門及所屬預算單位共有公務用車0 輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2022年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1.86萬元,主要為計算機設備、打印設備等,已列入政府采購預算。
?。ㄎ澹┲攸c項目情況
2022年無重點項目
(六)部門管理轉移支付情況(詳見部門預算公開表11)
2022年預算無部門管理轉移支付。
七、預算績效管理情況
?。ㄒ唬?021年預算績效管理工作情況。2021年,我團財務工作嚴格按照省委宣傳部要求和省財政廳相關規(guī)定,以預算編制執(zhí)行與績效評價并重,堅持預算先行、錢隨事走、績效管理、中期調(diào)整,年內(nèi)開展了2020年度專項資金績效自評工作和第三方績效評價工作、2021年度專項資金績效運行監(jiān)控工作,有效保證了資金的安全高效支出。
(二)2022年部門預算項目支出績效目標情況。2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個,涉及財政支出400萬元,其中:一般公共預算項目1個,涉及財政支出400萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2022年本部門及所屬1個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
1.財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務:指用于保障機構正常運行、完成日常工作任務的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出:指人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。
4.科學技術支出:指用于社會科學研究機構的基本支出和項目的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指人員醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
6.住房保障支出:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,根據(jù)省上確定的比例,為在職職工繳存的長期住房公積金。
7.基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補貼費、公雜費。
附件:1.2022年部門預算公開表